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财务业务数据自查自纠工作机构现场督导检查报告1页.doc

  • 更新时间:2013-04-14
  • 资料大小:15.5KB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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资料部分图片和文字内容:


被检查机构

 XX 支公司

检查时间

 2013年 5 月 24日

检查范围

业务及管理费、佣金支出、小金库

督导情况

手续费及佣金支出项核查机构是否存在虚开中介发票套取手续费、帐外暗中支付手续费行为。

业务及管理费项核实是否虚列费用支付手续费以及奖金福利、假发票等

小金库项核查是否有帐外资金来源、去向情况

机构汇报

佣金支出项机构仅有加扣款权限,且每月加扣款清单均经过分公司佣金管理岗复核,且一把手签字后才予以录入系统。录入系统后分公司佣金管理岗会进行二次复核无误后予以确认操作。不存在帐外暗中支付手续费行为。

业务及管理费仅限激励方案兑现,均按照方案内容如实兑现。

帐外资金仅限准增员培训费代收,且已于收取当天上交。

检查报告

1、检查内容描述:

核查2010年佣金加扣款资料存档情况,发现2010年1-7月机构加扣款无纸制版存档。核查帐外资金来源,机构反馈仅经手准增员培训费,且当天上交。尚未检查激励费用使用情况。

2、检查建议:

2010年7月前加扣款资料需补齐存档。抽查激励方案兑现情况。

3、检查人员签名:

                                 日期:2013年 4月**日

 

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